26 февраля в Риге, с 11:00 до 14:00
Программа семинара:
1. Принципы налогообложения нерезидентов в латвийском законодательстве.
Кардинальное отличие от принципов налогообложения резидентов.
Кто является нерезидентом и надо ли проверять его статус.
Налоговая резидентность физического лица и компании – согласно закону и конвенциям.
2. Подоходный налог при выплатах нерезиденту-юридическому лицу.
Какие доходы нерезидента облагаются и по каким ставкам.
С каких доходов нерезидент уплачивает налог самостоятельно, а с каких его должен удержать резидент.
Сроки уплаты в бюджет и сообщения в СГД.
Новый раздел об административной ответсвенности в законе “О налогах и пошлинах”.
3. Дивиденды и продажа долей.
Полученные из-за границы дивиденды и доходы от продажи иностранных долей и акций.
Распределение дивидендов нерезиденту.
Продажа нерезидентом долей и акций.
Схемы оптимизации налогообложения дивидендов – работают ли они.
4. Черный список безналоговых юрисдикций – утратил ли значение?
Удержание налогов с платежей резидентам стран из черного списка и другие ограничения в сделках с ними.
5. Соблюдение международных санкций.
Распространение закона на всех и уголовная ответственность.
Где смотреть санкционные списки?
6. Налоги при выплатах нерезиденту-физическому лицу.
Какие доходы нерезидента облагаются подоходным налогом – перечень гораздо обширнее чем для юридических лиц.
По каким ставкам.
С каких доходов нерезидент уплачивает налог самостоятельно, а с каких его должен удержать резидент.
Сроки уплаты в бюджет и сообщения в СГД.
Что облагается помимо денежных выплат: полученные блага и услуги.
Расходы на командировки – что можно и нельзя. Последние изменения.
Платежи обязательного социального страхования помимо подоходного налога – всегда ли они возникают. Как избежать.
Как избежать удержания подоходного налога.
Разрешение на работу иностранцу.
7. Имеет ли значение юрисдикция нерезидента.
Какие преимущества дают соглашения об избежании двойного налогообложения и как их применять.
Частые ошибки в понимании соглашений.
8. Мероприятия глобального плана BEPS – беспрецедентная борьба с налоговым планированием.
Новое право налогоплательщика оспорить двойное несправедливое налогообложение.
Увеличение активности СГД в вопросах трансфертного ценообразования. Необходимость обоснования цен во всех сделках со связанными лицами. Обязанность подготовки трансфертной документации по международным правилам.
Что нужно знать предприятиям, владеющим иностранными дочерними компаниями – новое в правилах о контролируемых иностранных компаниях.
Новое законодательство против гибридных сделок.
Стоимость семинара:
EUR 69.00 + НДС — постоянным клиентам*
EUR 75.00 + НДС — всем остальным участникам
***10% скидка – при посещении двух и более участников от одного предприятия, участникам из других городов (скидки не суммируются)
* Постоянный клиент – это клиент, который посетил три и больше семинаров за последние 2 года
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
При отмене участия:
* в течение двух рабочих дней до вебинара – есть возможность вернуть аванс, либо принять участие в другом семинаре/вебинаре.
* в течение одного рабочего дня до вебинара – плата за вебинар не подлежит возврату.
В случае возникновения вопросов звоните по телефону +371 27030331 или пишите на eirovest.ru@eirovest.lv